中共沙洋县委统一战线工作部2024年部门预算

发布日期:2024-01-25 08:50信息来源:中共沙洋县委统一战线工作部


目录


一、中共沙洋县委统一战线工作部概况

(一)主要职责

(二)机构设置

二、中共沙洋县委统一战线工作部2024年部门预算情况说明

(一)预算收支安排及增减变化情况

(二)一般公共预算“三公”经费增减变化情况

(三)机关运行经费安排情况

(四)政府采购预算安排情况

(五)国有资产占有情况

(六)绩效目标设置情况

(七)地方政府债券资金预算安排情况

三、名词解释

四、预算报表(见附表)

一、中共沙洋县委统一战线工作部概况

(一)、主要职责

1.调查研究统一战线的理论和重大的方针政策,组织贯彻执行中共中央关于统一战线的方针、政策;向中央反映情况,提出开展统战工作的意见和建议。

2.负责联络各民主党派和无党派代表人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策;落实中央关于发挥民主党派、无党派人士参政议政和民主监督作用的工作;支持、帮助各民主党派强自身建设。

3.负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策问题;联系少数民族和宗教界的代表人物;协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作;协同有关部门与达赖集团等国内外敌对势力分裂祖国的活动进行斗争。

4.负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系海外有关社团及代表人士;做好台胞、台属的有关工作。

5.负责党外人士的安排,会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士的工作。

6.负责联系全县工商联,联系港、澳、台及海外工商社团和代表人士。调查研究并反映我国非公有制经济代表人物的情况,协调关系,提出政策建议。

7.调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策建议;联系党外知识分子的代表人物。

8.负责开展海内外统一战线的宣传工作。

9.负责指导地方党委统战部门负责人的培训工作,协调政府各有关部门的统战工作;代表全国台联、黄埔同学会、欧美同学会、和平统一促进会、中国藏学研究中心、宋庆龄基金会、全国工商联等有关中央党群机关的工作。

10.完成上级交办的其他事项。

(二)机构设置

纳入中共沙洋县委统一战线工作部2024年部门预算编制范围的单位有:中共沙洋县委统一战线工作部机关。

中共沙洋县委统一战线工作部机关内设科室: 办公室、经济联络股、民族宗教工作股、台湾工作股。

二、中共沙洋县委统一战线工作部2024年预算编制情况说明

(一)预算收支安排及增减变化情况

1.预算收入情况

2024年预算总收入448.43万元,较上年增加63.52万元,增幅16.5%,主要原因是单位工资改革制度出台后,奖金列入年初预算下达。其中:财政拨款收入307.28万元,占预算总收入的68.52%;其他收入141.15万元,占预算总收入31.48%。

2.预算支出情况

2024年预算总支出448.43万元,较上年增加63.52万元,增幅16.5%,主要原因是单位工资改革制度出台后,奖金列入年初预算下达。其中:基本支出292.63万元,占预算总支出65.26%;项目支出155.8万元,占预算总支出34.74%。按支出功能分类划分:一般公共服务378.88万元,占预算总支出84.48%;社会保障和就业33万元,占总支出7.36%;卫生健康支出14.17万元,占总支出3.16%;住房保障支出22.38万元,占总支出5%。

3.财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收入预算307.28万元,较上年上升17.82万元,主要是单位项目支出增加。其中:一般公共预算财政拨款307.28万元。

2024年财政拨款支出预算307.28万元,较上年上升17.82万元,主要是单位项目支出增加。按支出功能分类划分:一般公共服务支出273.74万元、社会保障和就业支出21.4万元、卫生健康支出4.86万元,住房保障支出7.28万元。

4. 一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算支出307.28万元,较上年上升17.82万元,主要是单位项目支出增加。其中:基本支出231.2万元,占一般公共预算支出75.24%;项目支出76.08万元,占一般公共预算支出24.76%。

5. 政府性基金预算支出情况

2024年没有使用政府性基金预算安排的支出。

(二)一般公共预算“三公”经费增减变化情况

2024年“三公”经费财政拨款预算0.2万元,较上年减少0.3万元。其中:因公出国(境)费未安排费用、公务用车购置费未安排费用,未安排公务用车运行维护费;公务接待费0.2万元,较上年减少0.3万元。“三公”经费下降的原因:一是厉行节约,大力压缩“三公”经费,压缩接待规模和次数;二是落实公车改革政策,车辆运行费用持续降低。

(三)机关运行经费安排情况

机关运行经费主要用于行政单位日常运转支出以及为机关提供后勤服务发生的支出。2024年机关运行经费25.21万元,较上年增加2.84万元,主要原因是日常公用经费支出增加。

按支出经济分类明细划分:办公费3.58万元、印刷费2.4万元、邮电费0.6万元、差旅费0.5万元、会议费0.7万元、公务接待费0.2万元、劳务费1.6万元、工会经费2.8万元、其他交通费用9.13万元、其他商品和服务支出3.7万元。

(四)政府采购预算安排情况

2024年政府采购预算总额3.78万元,较上年增加3.68万元,主要原因是单位2024年政府采购需更换安可电脑6台。其中:货物类采购金额3.78万元、工程类采购金额0万元、服务类采购金额0万元。

(五)国有资产占有情况

截至2024年12月底,中共沙洋县委统一战线工作部公务用车保有量0辆。

单位价值50万元及以上的通用设备无,价值100万元及以上的专用设备无。

(六)绩效目标设置情况

2024年实施绩效目标管理的重点项目有6个,资金155.8万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。具体包括:政治特别经费40万元,民主党派经费57万元,党外人士培训经费13万元,清真补贴经费12.8万元,宗教三费16万元、少数民族事业费17万元。

(七)地方政府债券资金预算安排情况

2024年未安排地方政府债券预算。

三、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(三)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(四)一般公共服务(类)统战事务(款)行政运行(项):指沙洋县统战部用于机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(五)一般公共服务(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项):指沙洋县统战部开展统战工作等未单独设置项级科目的其他项目支出。

(六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指为在行政事业单位已参加养老保险的在职人员的基本养老保险支出。 

(七)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施约20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

(八)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政集中安排的基本医疗保险缴费经费。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

(十二)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、预算报表(见附表)

统战部2024年预算公开汇总表.xls




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