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县房地产管理局

沙洋县人民政府门户网站    www.shayang.gov.cn    2019-01-16    来源:县房地产管理局

  一、部门概况

  沙洋县房地产管理局是事业单位,内设办公室、财务室、市场管理科、房地产执法监察大队、等4个科室,下属二级单位2个,县住房保障中心、县物业服务管理局。核定编制数37名,,其中:公务员8人,全额事业编1人,自收自支28人。其中:局机关9人、物业服务管理局28人。实有人数40人,其中在职人员37人,临时工2人、离退休人员1人。沙洋县房地产管理局主要职责贯彻实施《中华人民共和国房地产管理法》、《湖北省实施<中华人民共和国城市房地产管理法>办法》及相关法律法规,制定本县房地产管理和房改细则、办法并组织实施;组织制定本县住宅建设与房地产业发展的中长期规划、产业政策和措施,参于制定本县城镇国有土地开发利用规划。

  二、部门年度(或中长期)工作重点

  我局主要职责贯彻实施《中华人民共和国房地产管理法 》、《湖北省实施<中华人民共和国城市房地产管理法>办法》及相关法律法规,制定本县房地产管理和房改细则、办法并组织实施;组织制定本县住宅建设与房地产业发展的中长期规划、产业政策和措施,参于制定本县城镇国有土地开发利用规划,审定住宅项目建设,统计全县住房水平;指导城镇住房制度改革,组织协调有关部门拟定我县公有住房租金标准、公房出售方案、经济适用住房价格及住房分配货币化的相关政策,审批我县自管单位售房方案和住房分配货币化方案,负责全县房屋登记及产权产籍管理,核发房屋所有权证;负责房地产转让、抵押、租赁等交易市场管理,房地产价格评估、测绘、信息、档案管理以及房地产中介组织的行业管理,规范市场行为;负责全县房屋安全鉴定、危旧房改造和房屋修缮管理,核发房屋拆迁许可证,负责白蚁防治及行业管理;负责全县房地产综合开发的组织实施及企业资质的管理,审批商品房预(销)售,核发商品房预(销)售许可证;负责物业管理公司的行业管理,参于拟定物业管理收费标准;负责全县各单位的房地产管理及房改业务的指导,依法查处违反房地产法律法规和房改政策的行为。负责城镇低收入住房困难家庭廉租住房补贴的发放及廉租房建设;依法查处违反房地产法律法规和房改政策的行为。。

  三、收支预算安排情况

  (一)部门财政拨款收支预算安排情况

  我局2019年部门预算收入为924.26万元,194.89万元为财政预算内供给,368.37万元为非税收入供给,剩余361万元为其他收入。

  我局2019年部门预算支出为924.26万元,其中:用于基本支出的人员支出为572.38万元,公用支出为230.28万元,项目支出为121.6万元。

  项目支出121.6万元包括:取消收费财政补助100万元;设备购置费21.6万元;

  (二)部门财务收支预算安排情况

  1.收入预算情况。

  总收入924.26万元,其中财政拨款资金563.26万元,其他收入361万元。

  2.支出预算情况。

  总支出924.26万元。全为财政性资金安排项目。

  (1)工资福利支出514万元;

  (2)商品服务支出201.88万元;

  (3)对个人和家庭的补助支出57.46万元

  (3)项目支出121.6万元。

  项目支出121.6万元包括:取消收费财政补助100万元;设备购置费21.6万元;

  (三)部门“三公”经费财政拨款预算说明

  项?目2018预算数2018年支出数2019年预算数

  合?计141414

  1.因公出国(境)费用

  2.公务接待费141414

  3.公用车费

  四、其他需要说明的事项

  (一) 政府采购预算21.6万元。

  1.印刷费3万元

  2.办公设备购置费6.5万元

  3.办公耗材费1.3万元

  4.档案整理,数据信息等其他服务费10.8万元

  (二)新增资产配置预算6.5万元

  打印机 3台×6000元/台=1.8万元

  台式电脑2台×3000元/台=0.6万元

  办公桌椅6台×2000元/台=1.2万元

  空调2台×7000元/台=1.4万元

  办公装订机3套×5000元/套=1.5万元

  (三)非税收入 361万元

  2019年非税收入预计数为361万元,2018年为234万元。

财政拨款支出预算表

 

基本支出预算表

 

收入预算总表

 

收支预算总表

 

政府性基金预算支出表

 

支出 预算总表

 

支出按功能科目汇总表

 

支出按经济科目汇总表

 

“三公”经费表

 

政府采购预算表

    名词解释

  (一)一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  (二)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (五)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  (六)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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