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团县委

沙洋县人民政府门户网站    www.shayang.gov.cn    2019-01-16    来源:团县委

  目录

  第一部分:团县委概况

  一、主要职能

  二、部门预算单位构成

  第二部分:团县委2019年部门预算表

  一、收支预算总表(预算01表)

  二、收入预算总表(预算02表)

  三、支出预算总表(预算03表)

  四、支出预算分功能科目汇总表(预算04表)

  五、支出按经济科目汇总表(预算05表)

  六、基本支出预算表(预算06表)

  七、经费补助拨款支出预算表(预算07表)

  八、政府性基金预算支出表(预算08表)

  九、“三公”经费预算表(预算09表)

  十、政府采购表(预算10表)

  第三部分:团县委2019 年部门预算情况说明

  第四部分名词解释

  第一部分:团县委概况

  一、主要职能

  团县委是中国共产主义青年团在沙洋县的地方组织的领导机关,在中共沙洋县委和团市委的领导下,依照《中国共产主义青年团章程》和团的代表大会决议,围绕党的中心任务开展工作。

  1、领导全县共青团工作;负责县青联、县学联和县少先队工作委员会日常工作;指导全县青少年社会团体工作。

  2、参与有关青少年事务的法律、法规的实施工作,协调或受县委、县政府委托处理、协调与青少年利益有关的事务;负责县未成年人保护委员会的日常工作。

  3、调查青年思想动态和青年工作状况,研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等事务,为县委、县政府决策提供依据。

  4、协调县委。县政府有关部门做好大、中、小学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会的安定团结。

  5、组织全县团员青年在经济建设中发挥生产力和突击队作用,完成县委、县政府和团市委部署的以青少年为主体的各项任务。

  6、负责全县团的组织建设,协调党组织管理、选拔和培训团的干部。

  7、负责指导并组织全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设,培养、选拔、表彰并推荐优秀青年;会同有关部门做好青少年报刊读物的发行工作。

  8、负责全县青年统战工作;做好全县青少年外事和县内青少年友好交流工作。

  9、完成县委、县政府和上级团组织交办的其他事务。

  二、部门预算单位构成

  团县委为正科级行政机关,组织机构代码:73087029-4,属财政一级预算单位,经费来源为财政拨款,团县委核定行政编制5人,其中行政编制4人(为书记1名(正科级),副书记2名(副科级),县少先队辅导员兼办公室主任1名),工勤事业编制1个。现实有工作人员5名,其中行政编制人员4名(分别为书记1名(正科级),副书记2名(副科级),县少先队辅导员1名(副科级),工勤事业编制1人。执行行政单位会计制度。

  第二部分:团县委2019年部门预算表

  一、收支预算总表(预算01表)

  二、收入预算总表(预算02表)

  三、支出预算总表(预算03表)

  四、支出预算分功能科目汇总表(预算04表)

  五、支出按经济科目汇总表(预算05表)

  六、基本支出预算表(预算06表)

  七、经费补助拨款支出预算表(预算07表)

  八、政府性基金预算支出表(预算08表)

  九、“三公”经费预算表(预算09表)

  十、政府采购表(预算10表)

  目录

  第一部分:团县委概况

  一、主要职能

  二、部门预算单位构成

  第二部分:团县委2019年部门预算表

  一、收支预算总表(预算01表)

  二、收入预算总表(预算02表)

  三、支出预算总表(预算03表)

  四、支出预算分功能科目汇总表(预算04表)

  五、支出按经济科目汇总表(预算05表)

  六、基本支出预算表(预算06表)

  七、经费补助拨款支出预算表(预算07表)

  八、政府性基金预算支出表(预算08表)

  九、“三公”经费预算表(预算09表)

  十、政府采购表(预算10表)

  第三部分:团县委2019 年部门预算情况说明

  第四部分名词解释

  第一部分:团县委概况

  一、主要职能

  团县委是中国共产主义青年团在沙洋县的地方组织的领导机关,在中共沙洋县委和团市委的领导下,依照《中国共产主义青年团章程》和团的代表大会决议,围绕党的中心任务开展工作。

  1、领导全县共青团工作;负责县青联、县学联和县少先队工作委员会日常工作;指导全县青少年社会团体工作。

  2、参与有关青少年事务的法律、法规的实施工作,协调或受县委、县政府委托处理、协调与青少年利益有关的事务;负责县未成年人保护委员会的日常工作。

  3、调查青年思想动态和青年工作状况,研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等事务,为县委、县政府决策提供依据。

  4、协调县委。县政府有关部门做好大、中、小学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会的安定团结。

  5、组织全县团员青年在经济建设中发挥生产力和突击队作用,完成县委、县政府和团市委部署的以青少年为主体的各项任务。

  6、负责全县团的组织建设,协调党组织管理、选拔和培训团的干部。

  7、负责指导并组织全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设,培养、选拔、表彰并推荐优秀青年;会同有关部门做好青少年报刊读物的发行工作。

  8、负责全县青年统战工作;做好全县青少年外事和县内青少年友好交流工作。

  9、完成县委、县政府和上级团组织交办的其他事务。

  二、部门预算单位构成

  团县委为正科级行政机关,组织机构代码:73087029-4,属财政一级预算单位,经费来源为财政拨款,团县委核定行政编制5人,其中行政编制4人(为书记1名(正科级),副书记2名(副科级),县少先队辅导员兼办公室主任1名),工勤事业编制1个。现实有工作人员5名,其中行政编制人员4名(分别为书记1名(正科级),副书记2名(副科级),县少先队辅导员1名(副科级),工勤事业编制1人。执行行政单位会计制度。

  第二部分:团县委2019年部门预算表

  一、收支预算总表(预算01表)

  二、收入预算总表(预算02表)

  三、支出预算总表(预算03表)

  四、支出预算分功能科目汇总表(预算04表)

  五、支出按经济科目汇总表(预算05表)

  六、基本支出预算表(预算06表)

  七、经费补助拨款支出预算表(预算07表)

  八、政府性基金预算支出表(预算08表)

  九、“三公”经费预算表(预算09表)

  十、政府采购表(预算10表)

  

  2019年沙洋县部门预算公开表1

  

  2019年沙洋县部门预算公开表2

  

  2019年沙洋县部门预算公开表3

  

  2019年沙洋县部门预算公开表4

  

  2019年沙洋县部门预算公开表5

  

  2019年沙洋县部门预算公开表6

  

  2019年沙洋县部门预算公开表7

  

  2019年沙洋县部门预算公开表8

  

  2019年沙洋县部门预算公开表9

  

  2019年沙洋县部门预算公开表10

  

  第三部分:团县委2019年部门预算情况说明

  一、关于团县委2019年收支预算情况的总体说明

  按照综合预算的原则,团县委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、其他收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。团县委2019年收支总预算115.6 万元。

  二、关于团县委2019 年收入预算情况说明

  团县委2019年收入预算115.6万元,其中: 一般公共预算收入86.55万元,占74.87%;其他收入29.05万元,占25.13%。

  三、关于团县委2019 年支出预算情况说明

  团县委2019年支出预算115.6万元,其中:基本支出75.6万元,占65.4%;项目支出40万元,占34.6%。

  四、关于团县委2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

  团县委2019年一般公共预算万元,比2018年预算增加20.99万元,主要是群团改革经费后,工作项目经费增加。团县委2019年财政拨款预算支出115.6万元。其中包括:一般公共服务支出97.49万元、社会保障和就业支出6.85万元、医疗卫生支出3.27万元,住房保障支出万元7.99万元。

  五、关于团县委2019年一般公共预算基本支出情况说明

  团县委2019年一般公共预算基本支出75.6万元,其中:人员经费70.48万元,主要包括:基本工资14.04万元、津贴补贴9.03万元、奖金17.87万元、社会保障缴费7.05万元、职工医疗3.27万元,住房公积金7.99万元、其他对个人和家庭的补助支出4.68万元,其他工资福利支出6.55万元;公用经费5.12万元,主要包括:公务费2万元,公务交通补贴3.12万元。

  六、关于团县委2019年“三公”经费预算情况说明

  团县委2019年“三公”经费预算数为1.1万元,其中:公务接待费1.1万元。2019年“三公”经费预算与2018年持平。

  七、关于团县委2019 年政府性基金预算支出情况的说明

  团县委2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

     第四部分:名词解释 

  (一)一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

  (二)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

  (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  (五)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

  (六)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

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