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县接待办

沙洋县人民政府门户网站    www.shayang.gov.cn    2019-01-16    来源:县接待办

  第一部分:县接待办概况

  一、主要职责

  县委县政府接待办公室是县委、县人大、县政府、县政协等“四大家”负责接待内宾的工作机构,其工作职责是:

  (一)根据中央、省、市有关接待工作的方针和政策,结合沙洋实际,研究制定对内接待工作的具体规章制度和实施办法,并负责组织实施。

  (二)负责承担来沙视察工作的中央、省、市党政军领导的接待工作。

  (三)负责接待省、市“几大家”的领导和因工作需要来沙的机关工作人员,以及省、市“几大家”办公厅发文组合的综合性的调研组、考核组、工作组及检查组。

  (四)负责接待外省、市、州“几大家”来沙的厅级以上领导,在沙工作过的、沙洋籍的副厅级以上老领导、老红军。

  (五)负责承担市、县“几大家”的各类会议和中央、省、市党政部门在沙召开的重要会议的接待服务工作。

  (六)负责管理县财政拨入的会议经费和接待经费。

  (七)负责办机关的机构编制、劳动人事、教育培训、行政管理、思想政治和精神文明建设等工作。

  (八)完成上级交办的其他工作。

  二、内设机构

  县接待办办公室设综合科、接待科、计财科3个职能科室。

  第二部分:县接待办2019部门预算表

  一、收支预算总表(表一)

  二、收入预算总表(表二)

  三、支出预算总表(表三)

  四、支出预算分功能科目汇总表(表四)

  五、经费拨款支出按经济科目汇总表(表五)

  六、基本支出预算表(表六)

  七、经费补助拨款支出预算表(表七)

  八、政府性基金支出预算表(表八)

  九、“三公”经费预算表(表九)

  十、政府采购表(表十)

表一:收支预算总表

 

表二:收入预算总表

 

表三:支出预算总表

 

表四:支出预算分功能科目汇总表

 

表五:经费拨款支出按经济科目汇总表

 

表六:基本支出预算表

 

表七:经费补助拨款支出预算表

 

表八:政府性基金支出预算表

 

表九:三公经费预算表

 

表十:政府采购表

 

  第三部分:县接待办2019年部门预算情况说明

  一、关于县接待办2019年收支预算情况的总体说明

  按照综合预算的原则,县接待办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入和其他收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。县接待办2019年收支总预算213.32万元。

  二、关于县接待办2019 年收入预算情况说明

  县接待办2019年收入预算213.32万元,其中: 一般公共预算收入188.03万元,占88.1%;其他收入25.29万元,占11.9%。

  三、关于县接待办2019 年支出预算情况说明

  县接待办2019年支出预算213.32万元,其中:基本支出63.32万元,占30%;项目支出150万元,占70%。

  四、关于县接待办2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

  县接待办2019年一般公共预算188.03万元,比2018年预算增加2.06万元,主要是工资福利支出增加。县接待办2019年财政拨款预算支出188.03万元。其中包括:一般公共服务支出181.19万元、社会保障和就业支出4.49万元、住房保障支出万元1.41万元、事业单位医疗0.94万元。

  五、关于县接待办2019年一般公共预算基本支出情况说明

  县接待办2019年一般公共预算基本支出38.03万元,其中:人员经费33.79万元,主要包括:基本工资11.72万元、津贴补贴7.21万元、奖金4.14万元、社会保障缴费4.49万元、职工医疗0.94万元,住房公积金1.41万元、其他对个人和家庭的补助支出3.53万元,其他工资福利支出0.35万元;公用经费4.24万元,主要包括:公务费1.6万元,公务交通补贴2.64万元。

  六、关于县接待办2019年“三公”经费预算情况说明

  县接待办2019年“三公”经费预算数为0.78万元,其中:公务接待费0.78万元。2019年“三公”经费预算比2018年减少8.02万元,主要原因是2019年无公务用车运行维护费。

  七、关于县接待办2019 年政府性基金预算支出情况的说明

  县接待办2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    名词解释

  (一)一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  (二)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (五)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  (六)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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