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沙洋调查队

沙洋县人民政府门户网站    www.shayang.gov.cn    2019-01-16    来源:沙洋调查队

  目录

  第一部分:沙洋调查队概况

  一、主要职能

  二、部门预算单位构成

  第二部分:沙洋调查队2019年部门预算表

  一、收支预算总表(预算01表)

  二、收入预算总表(预算02表)

  三、支出预算总表(预算03表)

  四、支出预算分功能科目汇总表(预算04表)

  五、支出按经济科目汇总表(预算05表)

  六、基本支出预算表(预算06表)

  七、经费补助拨款支出预算表(预算07表)

  八、政府性基金预算支出表(预算08表)

  九、“三公”经费预算表(预算09表)

  十、政府采购表(预算10表)

  第三部分:沙洋县调查队2019 年部门预算情况说明

  第四部分:名词解释

  第一部分:沙洋调查队概况

  一、主要职能

  1、完成国家统计局布置的各项统计调查任务;

  2、接收地方政府交办的有关调查任务;

  3、完成上级调查队交办的地方调查任务;

  4、协助地方统计局完成重大国情国力普查任务;

  5、组织指导地方调查队的业务工作;

  6、负责查处调查队组织实施的统计调查中发生的统计违法行为;

  7、承办上级交办的其他事项。

  二、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,沙洋调查队部门预算为队机关本级预算。与2018年相比无变化。

  沙洋调查队内设3个科室(办公室、农村调查科、综合调查科)。

  第二部分:沙洋调查队2019年部门预算表

  一、收支预算总表(预算01表)

  二、收入预算总表(预算02表)

  三、支出预算总表(预算03表)

  四、支出预算分功能科目汇总表(预算04表)

  五、支出按经济科目汇总表(预算05表)

  六、基本支出预算表(预算06表)

  七、经费补助拨款支出预算表(预算07表)

  八、政府性基金预算支出表(预算08表)

  九、“三公”经费预算表(预算09表)

  十、政府采购表(预算10表)

附件1

 

附件2

 

附件3

 

附件4

 

附件5

 

附件6

 

附件7

 

附件8

 

附件9

 

附件10

 

  第三部分:沙洋调查队2019年部门预算情况说明

  一、关于沙洋调查队2019年收支预算情况的总体说明

  按照综合预算的原则,沙洋调查队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入:一般公共预算拨款收入;支出:仅有项目支出。沙洋调查队2019年收支总预算50万元。

  二、关于沙洋调查队2019 年收入预算情况说明

  沙洋调查队2019年收入预算50 万元,其中:上年结转 0 万元; 一般公共预算收入 50 万元。

  三、关于沙洋调查队2019年支出预算情况说明

  沙洋调查队2019年支出预算50万元,其中:基本支出0万元;项目支出50万元。

  四、关于沙洋调查队2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

  沙洋调查队2019年一般公共预算50万元,比2018年预算数增加10万元,主要是增加了住户调查经费。

  五、关于沙洋调查队2019年一般公共预算项目支出情况说明

  沙洋调查队2019年一般公共预算项目支出50万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  六、关于沙洋调查队2019年“三公”经费预算情况说明

  沙洋调查队2019 年“三公”经费预算数为 1.0万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置及运行费 0 万元,其中安排购置车辆 0 辆,预算万元;安排公务用车运行费 0 万元。公务接待费 1.0 万元。

  七、关于沙洋调查队2019年政府性基金预算支出情况的说明

  沙洋调查队2019年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  八、其他重要事项说明

  (一)机关运行经费。

  2019年机关运行经费财政预算50万元,比2018年预算增加10万元,提高25.0%。

  (二)政府采购情况。

  2019年沙洋调查队政府采购预算总额7万元,其中:政府采购货物预算7.0万元、政府采购服务预算0万元。

  (三)国有资产占有使用情况。

  截至2019年12月底,沙洋调查队共有保留公务车1辆,其中:一般公务用车1辆。

  (四)绩效目标设置情况。

  2019年财政部部门专用项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款50万元。

  第四部分:名词解释

  (一)一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  (二)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (五)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (六)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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